Faktúra č. 41025062
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41025062
- Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
- Dátum doručenia: 12.05.2025
- Celková hodnota: 2 200,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/10/2025
- Dátum zverejnenia: 15.05.2025
- Poznámka: