Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41025050
- Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné poplatky
- Dátum doručenia: 08.04.2025
- Celková hodnota: 23,67 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť