Faktúra č. 41025044
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41025044
- Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
- Dátum doručenia: 03.04.2025
- Celková hodnota: 2 200,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/10/2025
- Dátum zverejnenia: 09.04.2025
- Poznámka: