Faktúra č. 41025044

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41025044
  • Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
  • Dátum doručenia: 03.04.2025
  • Celková hodnota: 2 200,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/10/2025
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť