Faktúra č. 41025036
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41025036
- Popis fakturovaného plnenia: teplo RZ 2022,2023
- Dátum doručenia: 25.03.2025
- Celková hodnota: -338,55 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 110015
- Dátum zverejnenia: 28.03.2025
- Poznámka: