Faktúra č. 41025034
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41025034
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 2/25
- Dátum doručenia: 13.03.2025
- Celková hodnota: 7 453,17 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 110015
- Dátum zverejnenia: 19.03.2025
- Poznámka: