Faktúra č. 41025025

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41025025
  • Popis fakturovaného plnenia: počítačová sieť SANET 1-3/2025
  • Dátum doručenia: 14.02.2025
  • Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 31052/10
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť