Faktúra č. 41025024
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41025024
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 1/2025
- Dátum doručenia: 13.02.2025
- Celková hodnota: 8 811,36 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 18.02.2025
- Poznámka: