Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41025020
- Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné poplatky
- Dátum doručenia: 06.02.2025
- Celková hodnota: 60,27 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.02.2025
- Poznámka:
Tlačiť