Faktúra č. 41025004
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41025004
- Popis fakturovaného plnenia: žiacke str.listky
- Dátum doručenia: 10.01.2025
- Celková hodnota: 2 860,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/01/2025
- Dátum zverejnenia: 17.01.2025
- Poznámka: