Faktúra č. 41025004

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41025004
  • Popis fakturovaného plnenia: žiacke str.listky
  • Dátum doručenia: 10.01.2025
  • Celková hodnota: 2 860,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/01/2025
  • Dátum zverejnenia: 17.01.2025
  • Poznámka:
Tlačiť