Faktúra č. 41024199
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41024199
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 11/2024
- Dátum doručenia: 16.12.2024
- Celková hodnota: 5 247,24 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 110015
- Dátum zverejnenia: 19.12.2024
- Poznámka: