Faktúra č. 41024196

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41024196
  • Popis fakturovaného plnenia: EE 11/24
  • Dátum doručenia: 12.12.2024
  • Celková hodnota: 1 226,24 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť