Faktúra č. 41024193
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41024193
- Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné poplatky
- Dátum doručenia: 06.12.2024
- Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.12.2024
- Poznámka: