Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41024172
- Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné poplatky
- Dátum doručenia: 07.11.2024
- Celková hodnota: 11,27 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.11.2024
- Poznámka:
Tlačiť