Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41024162
- Popis fakturovaného plnenia: EE 9/2024
- Dátum doručenia: 14.10.2024
- Celková hodnota: 1 114,27 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9600476262
- Dátum zverejnenia: 17.10.2024
- Poznámka:
Tlačiť