Faktúra č. 41024159

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41024159
  • Popis fakturovaného plnenia: servis
  • Dátum doručenia: 11.10.2024
  • Celková hodnota: 144,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/57/2024
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/57/2024 Objednávame u Vás 2x pneu Polaris 205/55R16 na osobný automobil Toyota Auris SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Trebišovský Auto HE s.r.o. 44040148 180,00 € 01.10.2024 04.10.2024 Objednávka
Tlačiť