Faktúra č. 41024143
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41024143
- Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
- Dátum doručenia: 23.09.2024
- Celková hodnota: 2 200,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/56/2024
- Dátum zverejnenia: 26.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB/56/2024 | stravné lístky 09 - 10/2024 pre žiakov školy | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kvi ben | 51339927 | 2 200,00 € | 20.09.2024 | 24.09.2024 | Objednávka |