Faktúra č. 41024135

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41024135
  • Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné poplatky
  • Dátum doručenia: 09.09.2024
  • Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.09.2024
  • Poznámka:
Tlačiť