Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41024117
- Popis fakturovaného plnenia: EE 6/2024
- Dátum doručenia: 12.07.2024
- Celková hodnota: 1 109,57 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9600476262
- Dátum zverejnenia: 24.07.2024
- Poznámka:
Tlačiť