Faktúra č. 41024111

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41024111
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné práce za 01.07.2024-30.09.2024
  • Dátum doručenia: 08.07.2024
  • Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 283-2007/S/OvZP
  • Dátum zverejnenia: 12.07.2024
  • Poznámka:
Tlačiť