Faktúra č. 41024100
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41024100
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 5/2024
- Dátum doručenia: 14.06.2024
- Celková hodnota: 1 001,12 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 110015
- Dátum zverejnenia: 19.06.2024
- Poznámka: