Faktúra č. 41024086

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41024086
  • Popis fakturovaného plnenia: žiacke str.listky
  • Dátum doručenia: 29.05.2024
  • Celková hodnota: 3 520,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/36/2024
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/36/2024 stravné lístky 05 - 06/2024 pre žiakov školy SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kvi ben 51339927 3 520,00 € 20.05.2024 29.05.2024 Objednávka
Tlačiť