Faktúra č. 41024084
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41024084
- Popis fakturovaného plnenia: teplo RZ 2023
- Dátum doručenia: 17.05.2024
- Celková hodnota: -10 475,45 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 110015
- Dátum zverejnenia: 01.06.2024
- Poznámka: