Faktúra č. 41024083
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41024083
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 4/2023
- Dátum doručenia: 15.05.2024
- Celková hodnota: 1 630,76 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 110015
- Dátum zverejnenia: 18.05.2024
- Poznámka: