Faktúra č. 41024071
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41024071
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 3/2024
- Dátum doručenia: 15.04.2024
- Celková hodnota: 4 909,90 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 110015
- Dátum zverejnenia: 20.04.2024
- Poznámka: