Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41024055
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce za 01.04.2024-30.06.2024
- Dátum doručenia: 03.04.2024
- Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 283-2007/S/OvZP
- Dátum zverejnenia: 09.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť