Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41024054
- Popis fakturovaného plnenia: vodné , stočné
- Dátum doručenia: 22.03.2024
- Celková hodnota: 1 851,48 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť