Faktúra č. 41024033
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41024033
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 1/2024
- Dátum doručenia: 19.02.2024
- Celková hodnota: 4 440,52 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 110015
- Dátum zverejnenia: 23.02.2024
- Poznámka: