Faktúra č. 41024032

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41024032
  • Popis fakturovaného plnenia: ostatné služby
  • Dátum doručenia: 16.02.2024
  • Celková hodnota: 800,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/05/2024
  • Dátum zverejnenia: 22.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/05/2024 Dodávka, montáž, vertikálne žalúzie 5 ks SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slavomír Kočerha PATRIA - EFEKT 35462582 800,00 € 26.01.2024 27.01.2024 Objednávka
Tlačiť