Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41024030
- Popis fakturovaného plnenia: počítačová sieť SANET 1-3/2024
- Dátum doručenia: 15.02.2024
- Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 31052/10
- Dátum zverejnenia: 21.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť