Faktúra č. 41024029

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41024029
  • Popis fakturovaného plnenia: ostatné služby
  • Dátum doručenia: 15.02.2024
  • Celková hodnota: 331,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/08/2024
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/08/2024 pretlakový voz na deň 02.02.2024 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 MP KANAL service s.r.o. 45965838 331,20 € 01.02.2024 03.02.2024 Objednávka
Tlačiť