Faktúra č. 41024028

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41024028
  • Popis fakturovaného plnenia: odstránenie škôd po zemetrasení
  • Dátum doručenia: 05.02.2024
  • Celková hodnota: 12 928,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/06/2024
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/06/2024 Odstránenie škôd po zemetrasení SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Štefan Harvila 37371649 12 928,16 € 29.01.2024 30.01.2024 Objednávka
Tlačiť