Faktúra č. 41024019

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41024019
  • Popis fakturovaného plnenia: výkon zodpovednej osoby 2/2024
  • Dátum doručenia: 01.02.2024
  • Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZO/2018A14863
  • Dátum zverejnenia: 06.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť