Faktúra č. 41024017

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41024017
  • Popis fakturovaného plnenia: ostatné služby LVVZ
  • Dátum doručenia: 15.01.2024
  • Celková hodnota: 371,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/2/2024
  • Dátum zverejnenia: 03.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/2/2024 ubytovanie a stravovanie pre 4 osoby - LVVZ SOŠ polytechnická Humenne 00893358 MXM, spol. s r. o. 36444081 371,20 € 10.01.2024 22.01.2024 Objednávka
Tlačiť