Faktúra č. 41024013

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41024013
  • Popis fakturovaného plnenia: školenie
  • Dátum doručenia: 25.01.2024
  • Celková hodnota: 71,70 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 30.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť