Faktúra č. 41024005

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41024005
  • Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné poplatky
  • Dátum doručenia: 10.01.2024
  • Celková hodnota: 11,17 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť