Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41024001
- Popis fakturovaného plnenia: výkon zodpovednej osoby 1/2024
- Dátum doručenia: 08.01.2024
- Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZO/2018A14863
- Dátum zverejnenia: 22.01.2024
- Poznámka:
Tlačiť