Faktúra č. 41023199

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41023199
  • Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
  • Dátum doručenia: 13.12.2023
  • Celková hodnota: 440,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/80/2023
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/80/2023 stravné lístky 12/2023 pre žiakov SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kvi ben 51339927 440,00 € 12.12.2023 18.12.2023 Objednávka
Tlačiť