Faktúra č. 41023195

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41023195
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektrická energia
  • Dátum doručenia: 14.12.2023
  • Celková hodnota: 2 599,79 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9600476262
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť