Faktúra č. 41023191

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41023191
  • Popis fakturovaného plnenia: ostatné služby
  • Dátum doručenia: 12.12.2023
  • Celková hodnota: 220,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/66/2023
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/66/2023 Dodávka, montáž, demontáž a oprava tieniacej techniky - Rc žalúzie v budove školy SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slavomír Kočerha PATRIA - EFEKT 35462582 220,80 € 27.11.2023 05.12.2023 Objednávka
Tlačiť