Faktúra č. 41023169

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41023169
  • Popis fakturovaného plnenia: počítačová sieť SANET 10-12/2023
  • Dátum doručenia: 16.11.2023
  • Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 31052/10
  • Dátum zverejnenia: 03.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť