Faktúra č. 41023167

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41023167
  • Popis fakturovaného plnenia: ostatné služby
  • Dátum doručenia: 09.11.2023
  • Celková hodnota: 3 192,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/44/2023
  • Dátum zverejnenia: 16.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/44/2023 Dodávka a montáž tieniacej techniky - Rc žalúzie v budove školy SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slavomír Kočerha PATRIA - EFEKT 35462582 3 192,00 € 25.10.2023 26.10.2023 Objednávka
Tlačiť