Faktúra č. 41023153

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41023153
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektrická energia
  • Dátum doručenia: 24.10.2023
  • Celková hodnota: -175,78 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100308070
  • Dátum zverejnenia: 01.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť