Faktúra č. 41023131

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41023131
  • Popis fakturovaného plnenia: poistenie
  • Dátum doručenia: 25.09.2023
  • Celková hodnota: 48,43 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 78900994
  • Dátum zverejnenia: 27.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť