Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023130
- Popis fakturovaného plnenia: vodné , stočné
- Dátum doručenia: 25.09.2023
- Celková hodnota: 1 833,79 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 20-000019144PO2009
- Dátum zverejnenia: 26.09.2023
- Poznámka:
Tlačiť