Faktúra č. 41023118

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41023118
  • Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné poplatky
  • Dátum doručenia: 07.09.2023
  • Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť