Faktúra č. 41023103

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41023103
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné práce za 01.7.-30.09.2023
  • Dátum doručenia: 11.07.2023
  • Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 283-2007/S/OvZP
  • Dátum zverejnenia: 14.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť