Faktúra č. 41023083
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023083
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 5/2023
- Dátum doručenia: 12.06.2023
- Celková hodnota: 906,17 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 110015
- Dátum zverejnenia: 15.06.2023
- Poznámka: