Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023070
- Popis fakturovaného plnenia: poistenie majetku
- Dátum doručenia: 29.05.2023
- Celková hodnota: 436,27 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 11416819
- Dátum zverejnenia: 01.06.2023
- Poznámka:
Tlačiť