Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023063
- Popis fakturovaného plnenia: mobily SOŠ
- Dátum doručenia: 11.05.2023
- Celková hodnota: 24,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 16.05.2023
- Poznámka:
Tlačiť