Faktúra č. 41023060

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41023060
  • Popis fakturovaného plnenia: ostatné služby
  • Dátum doručenia: 05.05.2023
  • Celková hodnota: 20,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/14/2023
  • Dátum zverejnenia: 10.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/14/2023 účastnícky poplatok za súťažné družstvo SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Biela voda, n.o. 42092167 20,00 € 02.05.2023 05.05.2023 Objednávka
Tlačiť